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El Control Interno es un sistema que busca dar seguridad razonable de prevención de riesgos que puedan afectar a FONAFE o a las empresas bajo su ámbito. Para ello, realiza un conjunto de actividades, planes, políticas, registros, normas y métodos que permitan controlar dichos riesgos. Se basa en cinco componentes:

  1. Ambiente de control
  2. Evaluación de riesgos
  3. Actividades de control gerencial
  4. Información y comunicación
  5. Supervisión


Control Interno

-        Indicadores del Grado de Madurez – 2019

-        Indicadores del Grado de Madurez - 2020

-        Indicadores del Grado de Madurez - 2021

-        Indicadores del Grado de Madurez - 2022

Niveles de madurez

-        Niveles de madurez del Sistema de Control Interno 2021



Actas de Compromiso para la implementación del Sistema de Control Interno

  • Acta de Compromiso SCI - DE
  • Acta de Compromiso SCI - GL
  • Acta de Compromiso SCI - GDC
  • Acta de Compromiso SCI - GSC
  • Acta de Compromiso SCI - GPC
  • Acta de Compromiso SCI - OGR

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